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半岛官网2024年海南华侨中学美丽沙分校预算说明

发布时间:2024-02-28 12:38:55人气:

  半岛官网2024年海南华侨中学美丽沙分校预算说明负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

  海南华侨中学美丽沙分校2024年财政拨款收支总预算2706.91万元。其中,收入总计2706.91万元,包括一般公共预算本年收入2706.9万元、上年结转0.01万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2706.91万元,包括教育支出2087.73万元、社会保障和就业支出201.55万元、卫生健康支出305.25万元、住房保障支出112.38万元,结转下年0万元。

  海南华侨中学美丽沙分校2024年一般公共预算当年拨款2706.9万元,比上年预算数减少5.72万元,主要是财政预算减少

  教育(类)支出2087.73万元,占77.13%;社会保障和就业(类)支出201.55万元,占7.44%;卫生健康(类)支出305.25万元,占11.28%;住房保障(类)支出112.38万元,占4.15%。

  1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)2024年预算数为2087.73万元,比上年预算数减少153.06万元,主要是财政预算项目支出减少

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为134.37万元,比上年预算数减少1.91万元,主要是预算支出结构调整。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为67.18万元,比上年预算数减少0.96万元,主要是预算支出结构调整。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为205.16万元,比上年预算数增加141.54万元,主要是工资薪金标准提高随之的医疗保险缴费增加。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为100万元,比上年预算数增加2.86万元,主要是工资薪金标准提高随之的医疗保险缴费增加。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为112.38万元,比上年预算数增加2.86万元,主要是工资薪金标准提高随之的住房补贴增加。

  人员经费1635.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他福利支出等;

  公用经费129.33万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费等。

  因公出国(境)经费0万元半岛官方网站,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,无购置计划;公务接待费0万元,与上年预算持平,无接待计划。

  按照综合预算原则,海南华侨中学美丽沙分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南华侨中学美丽沙分校2024年收支总预算2962.91万元。

  海南华侨中学美丽沙分校2024年收入预算2961.91万元,其中:上年结转0.01万元,占0.003%;一般公共预算拨款收入2706.9万元,占91.36%;财政专户管理资金收入36万元,占1.22%;其他收入220万元,占7.42%。比上年预算数减少69.35万元,主要是预算结构调整。

  海南华侨中学美丽沙分校2024年支出预算2962.91万元,其中:基本支出1764.96万元,占59.57%;项目支出1197.95万元,占40.43%。比上年预算数减少69.35万元,主要是预算支出结构调整。

  截至2023年12月31日,海南华侨中学美丽沙分校本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  2024年海南华侨中学美丽沙分校19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2706.91万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金收入36万元、其他收入220万元。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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